熱門搜索關鍵字
北京風險控制培訓 上海風險控制培訓 廣州風險控制培訓 深圳風險控制培訓 蘇州風險控制培訓 北京風險管理培訓 上海風險管理培訓 廣州風險管理培訓 深圳風險管理培訓 蘇州風險管理培訓 北京流程管理培訓 上海流程管理培訓 廣州流程管理培訓 深圳流程管理培訓 蘇州流程管理培訓 北京內部審計培訓 上海內部審計培訓 廣州內部審計培訓 深圳內部審計培訓 蘇州內部審計培訓 北京規范化管理培訓 上海規范化管理培訓 廣州規范化管理培訓 深圳規范化管理培訓 蘇州規范化管理培訓 企業運營培訓 風險防范培訓 流程改善培訓 流程設計培訓 風險規避培訓 制度建設培訓 管理制度培訓 合同風險培訓 財務風險管理培訓 應收賬款管理培訓 流程體系建設培訓 企業風險管理培訓企業培訓公開課搜索
| 關鍵詞: | 類別: 開課城市: 開課時間:年 月 |
近期熱門內部控制培訓公開課 Hot Trainings
企業流程設計與再造 上海:2026年04月23日
課程介紹 流程是組織最重要資產和核心競爭力,卻往往是被企業忽略或無法有效管理的部分,通過流程變革和組織資源的優化配置,可以在速度、成本、質量和客戶便利等關鍵績效指標上獲得競爭力,來適應市場競爭環境的變化。實踐證明,通過流程優化可以消除流程中大量的非增值活動,并建立客戶導向型的、跨部門高效合作的團隊文化。 本課程通過系統......
流程賦能增長—打造高效的流程型組織(2天1夜) 杭州:2026年04月24日
課程背景: 流程變革的三大挑戰 共識難:流程變革涉及組織的習慣、本位和權力的挑戰,缺失了共識基礎,就沒有變革準備度。 落地難:流程推行過程中面臨資源不足、協同困難、能力受限等問題,阻礙變革落地。 優化難:市場變化快,流程需持續優化和運營。但問題暴露晚、糾錯成本高、風險大,優化面臨諸多挑戰。 課程特色: 高管共學:企業一......
審計溝通與訪談技巧 廣州:2026年05月08日
課程介紹 為什么溝通能力被視為審計人員必不可少的軟技能? 溝通能力的應用貫穿在審計工作的全流程中,很大程度決定了審計工作成果的質量。溝通技巧是審計與被審計人員之間的潤滑劑,能夠有效改善雙方關系,幫助審計工作者獲取關鍵信息、提升工作效率。 本次課程以審計場景鋪開,帶領學員解決實際場景下的溝通問題; 導師現場帶練答疑,真正......
智能風控 深圳:2026年05月12日
課程亮點: 1.理論+案例,效果更好 2.方法論,建立思維 3.案例分析,生動形象 4.線上直播,可互動交流 課程目標: 為銀行提升智能風控水平 課程對象: 銀行業、消費金融等金融科技行業風控管理層、風控部門骨干人員、技術人員 課程大綱 1.關于模型的認識 2.源數據基礎決定模型上限 3.評分卡模型設計、開發、驗證、部......
內部控制與企業風險管理 廣州:2026年05月18日
課程介紹: 從04年SOX法案誕生到如今內控建設如火如荼,10年的時間讓中國企業經歷了內控從無到有,從困惑到相對成熟,一定程度上幫助企業提高了風險管理能力。然而,無數企業轟轟烈烈的開展內部控制體系建設工作后,留下僅僅是一疊疊內控手冊,并沒有將內控融入日常運營中去,內控工作困難重重。 公司已經有了規章制度,建內控還有必要......
內部審計實戰與技術方法創新 北京:2026年05月18日
課程介紹 內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。為了進一步幫助內部審計人員提升業務實操能力,以適應新時期內部審計工作轉型升級需求,從實務工作中的痛點、難點出發,結合實際案例,有效提升內部審計相關人員的實務應對能力與業務操作能力。更好地進行管理和監督工作, 加強領導者對工作的管......
智能時代的數字化審計 深圳:2026年05月28日
培訓介紹: 隨著企業數字化轉型的不斷深化,審計工作受到了深刻影響,如何利用大數據技術透視企業的經營環境,企業的經營風險洞察重大錯報風險和舞弊風險,將成為審計師必須解決的問題。國際會計師事務所和審計科技公司也在審計機器人應用方面發現了大量的場景,大數據審計所涉及的機器學習、財務云、數據中臺、物聯網和區塊鏈技術等,數字化審......
流程架構規劃與變革規劃—打造以客戶為中心的流程化組織 深圳:2026年05月29日
課程介紹 流程體系缺乏系統規劃,流程架構未建立或不完善,難以站在流程客戶角度全流程設計。 公司有很多流程制度,但流程建設滯后業務發展、與業務不匹配,流程分散、片段化,存在大量的斷點。 缺乏端到端的流程規劃,流程建設缺乏全局視角,站在部門或本單位視角局部優化,但上下游間不協同,影響流程建設成效、難以支撐業務發展和戰略落地......
內審、內控機制創新及如何構筑風險管理體系防線 昆明:2026年06月06日
課程背景: 隨著房地產市場的進一步調整,房地產企業將面臨著日益激烈的市場競爭。要在激烈的競爭中取勝,就必須提高房地產企業的市場競爭力,這就需要企業完善內部控制制度。內部審計具有企業自我約束、自我監督的作用,是內部控制的重要組成部分。當我們審視房地產公司架構和各個職能單元對創造企業價值的作用和貢獻時,我們發現,內部審計已......
構建數智化的風險、合規、內控、審計、法務五位一體化管理體系高級研修班 上海:2026年06月08日
課程價值 近年來,國家持續深化企業治理體系建設,推動風險管理、合規管理、內部控制等體系的協同發展。2022年國務院國資委發布的《中央企業合規管理辦法》明確要求建立合規管理與法務、內控、風險、審計的協同運作機制;2023年財政部等四部門聯合印發的《關于進一步加強財會監督工作的意見》強調要健全內部控制體系;2024年新修訂......
