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企業信息化審計與治理管控(COBIT認證)最佳實踐培訓班 上海:2026年06月04日
通過此次課程培訓,可使學習者獲得如下收益:從信息系統審計角度,掌握審計職能的管理;掌握IT審計過程及方法;了解IT治理與管理的區別;理解IT治理框架構成;掌握審計IT治理結構與實施方法;掌握對IT基礎設施及IT服務管理的審計方法;深入理解并掌握對信息安全的審計;理解并掌握對業務連續性計劃的審計;使學員能夠在實際IT治理......
工業制造業企業刑事風控與安全生產法律監督實務高級研討班 武漢:2026年05月14日
“企業刑事合規”是近年來重大理論課題與實務熱點,從理論學界的研究與探討、司法機關的試點與規范,到行業協會的調整與配置,越來越多的企業已經有意識地在開展和推進合規設計與建設。合規性工作已經成為企業存續的一個必要組成部分,一個與企業共同存在的伴生品,并且這種相輔相成的關系,既是由社會治理的法治化程度......
穿透式監管下國企法務、合規、內控、風險、審計一體化構建實務暨國企經營合規管理、合同管理與違規經營責任追究高級研討班 武漢:2026年05月27日
國資委于2025年底發布了《中央企業違規經營投資責任追究實施辦法》,并于2026年1月1日正式實施。同時國資委在2025年初發布加強穿透式內控監管的文件,包括數據穿透,業務穿透和責任穿透,責任穿透與違規經營責任追究相互匹配,體現了內控的要求在逐步加強,走深走實。如何響應國資委要求,整合資源,做到穿透式監管和責任穿透?另......
企業內部控制精細化設計與實務案例 武漢:2026年06月04日
財務經理、審計主管 企業各業務條線和流程中的風控人員 企業生產運作、質量管理等部門中高層經理人課程大綱一、如何認識內部控制(它是什么?)1. 企業風險從何產生2. 企業外部商業環境與風險(案例講解)3. 企業經營模式與風險(案例講解)4. 企業風險與內部控制的關系5. 控制活動在風險管理中的地位和作用6. 內部控制與管......
釋放采購價值與全方位成本管控 北京:2026年05月29日
彼德-德魯克曾說過:企業家就做兩件事,一是做好銷售,二是控制成本。中國企業正面臨著3座大山:產能過剩、人力資源上漲、原料價格攀升,企業利潤進入持續下降通道,越來越多的企業利潤水平微薄甚至負利。企業外部環境嚴峻,但企業內部卻存在著種種內耗:1.部門間越來越多的推逶扯皮、問題解決依靠越來越多的會議2.浪費嚴重,部門間互相攀......
決策者的財務課程實戰 廣州:2026年05月29日
建立財務思維 - 讀懂財務數據,聽懂財務語言,解答財務疑惑,以財務思維解析經營全過程;把握財報精髓 - 讓決策者不但理解報表數字表層含義,更能看透報表,掌握報表背后的信息;透析經營狀況 - 剖析企業經營狀況,發現管理問題,及時找出解決方法,提升企業管理水平;助力企業決策 - 以財務工具和分析助力戰略決策,規避潛在風險,......
